Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2015
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : Del 01 de enero al 31 de dciembre de 2014
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Externa
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OSFEM/AECF/SFICP/401/15
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OSFEM/AECF/SFICP/401/15
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/007/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Revisión de la Cuenta Pública 2014
Rubros sujetos a revisión : Revalúo de bienes muebles, Recursos Humanos, Estado Comparativo de Ingresos, Pagina de Internet del Comecyt.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Art. 116, fracción II sexto párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 61 fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México ; 94 fracción 1 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de México; 4, fracción IV: 8 fracciones XVI, XXII Y XXVII, inciso a) y 13 fracciones VII y IX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y en cumplimiento a lo señalado en el Decreto número 20, publicado en "Gaceta del Gobierno " el 10 de noviembre de 2015
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFI OSFEM 401-15.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: IFI OSFEM 396-2015 jun.PDF
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): No aplica
Informes finales, de revisión y/o dictamen: OSFEM C PUB 2014.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguna
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Alfredo Rodríguez Pérez
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : Ninguna
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2017-08-17 17:37:25
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Unidad de Apoyo Administrativo

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : enero a junio 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : auditoria administrativa a las funciones del departamento de Difusión de Ciencia y Tecnología
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0011-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/424/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/424/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Comprobar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, las atribuciones y funciones institucionales, la congruencia con los Planes de Desarrollo, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por la unidad administrativa.
Rubros sujetos a revisión : Verificación de la existencia de las evidencias que constaten el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.
Verificar que las metas programadas para la ejecución de los proyectos sustantivos, se cumplan y cuenten con la documentación soporte.
Verificación la congruencia con el Plan de Desarrollo Estado de México 2011-2017
Verificación del cumplimiento de las funciones de la unidad administrativa a auditar

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2, 3 fracción IV, 42 fracciones XX, XXVII y XXVIII Y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 3, 13 y 16 fracciones II, III, y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IX y X y 17 fracciones I, II, y III de su Reglamento; en los términos de los artículos 2 fracción VII, 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Así mismo, conforme al proceso de auditorías contemplado en el Manual Administrativo del proceso de Auditoría de la Subsecretaría de Control y Evaluación vigente, así como, el artículo 22 fracciones I y II del Reglamento interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 19 de febrero de 2008; y función quinta del numeral 203G10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno el 5 de agosto de 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): terminación 2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: respuesta 2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : no aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. en C. Iván de Jesús Heredia Saucedo
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 1
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): no aplica
Fecha de actualización : 2017-07-28 15:26:56
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : julio a diciembre 2014
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : Auditoría administrativa a las funciones del departamento de financiamiento
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0001-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00001/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/A/00001/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Comprobar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, las atribuciones y funciones institucionales, la congruencia con los Planes de Desarrollo, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por la unidad administrativa.
Rubros sujetos a revisión : funciones de la unidad administratriva a auditar
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2, 3 fracción IV, 42 fracciones XX, XXVII y XXVIII Y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 3, 13 y 16 fracciones II, III, y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IX y X y 17 fracciones I, II, y III de su Reglamento; en los términos de los artículos 2 fracción VII, 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Así mismo, conforme al proceso de auditorías contemplado en el Manual Administrativo del proceso de Auditoría de la Subsecretaría de Control y Evaluación vigente, así como, el artículo 22 fracciones I y II del Reglamento interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 19 de febrero de 2008; y función quinta del numeral 203G10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno el 14 de octubre de 2013.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): termino 2014 finan_21-04-2017-144034.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4 observaciones de mejora
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: ced2015_21-04-2017-144701.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: cumplimiento2015 finan_21-04-2017-144213.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : no aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. en C. Raúl Ramírez Mora
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): no aplica
Fecha de actualización : 2017-07-28 15:27:26
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : Julio a Diciembre de 2014
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria interna
Tipo de auditoría : Administrativa a las Funciones del Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0002-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00002/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/A/00002/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Auditoria Administrativa a las funciones del Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos
Rubros sujetos a revisión : Funciones del Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Conforme a lo señalado en las fracciones XX y XVIII del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, publicada el 14 de septiembre de 2006, así como al artículo 29 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, publicado el 07 de febrero de 1997.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): AUDITORIA 2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Recomendaciones de mejora
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: DICTAMEN AUD2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Recomendaciones de mejora
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. Laura Manzano Salinas
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : Cinco recomendaciones
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Dictamen de auditoria.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : Ninguna
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-02 11:32:37
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : DEPARTAMENTO DE APOYO A LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014-2015
Periodo auditado : octubre de 2014 a marzo de 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0006-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00010/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/A/00010/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Auditoría administrativa a las funciones del Departamento de Vinculación
Rubros sujetos a revisión : Funciones del Departamento de Vinculación
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2, 3 fracción IV, 42 fracciones XX, XXVII y XXVIII y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 3, 13 y 16 fracciones II, III y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IX y X y 17 fracciones I, II y III de su Reglamento; en los términos de los artículos 2 fracción VII, 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Asimismo, conforme al proceso de auditoría contemplado en el Manual Administrativo del Proceso de Auditoría de la Subsecretaría de Control y Evaluación vigente. Así como, conforme al artículo 22 fracciones I y II del Reglamento Interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 19 de febrero de 2008; y función quinta del numeral 203G10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 14 de octubre de 2013
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Of. término auditoría 095-0006-2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 8 observaciones de mejora convenidas
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Cédulas 095-0006-2015 DV.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Dictamen 095-0006-2015 DV.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : recomendaciones de mejora
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Departamento de Vinculación
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 8
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-12-20 16:07:17
Fecha de validación : 2018-01-19 11:42:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 01 octubre 2014 a 31 marzo 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : auditoria administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0005-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00008/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/A/00008/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, las atribuciones y funciones, la congruencia con los planes de desarrollo, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por la unanimidad administrativa.
Rubros sujetos a revisión : Verificar de la existencia de las evidencias que constaten el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.
Verificación del cumplimiento de las funciones de la unidad administrativa a auditar.
Verificar la congruencia de las metas con el Plan de desarrollo Estatal 2011-2017.
Verificar que las metas programadas para la ejecución de los proyectos sustantivos, se cumplan y cuenten con la documentación soporte.

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14, 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; artículo 2, 3 fracción III, 42 fracciones XX y XXVIII de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; artículos 13 y 16 fracciones II y III de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 17 fracción II y III de su reglamento; artículos 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en la Gaceta del Gobierno el 12 de febrero de 2008. Artículo 22 fracciones I y II del Reglamento Interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria oficio 095-0005-2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4 observaciones
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: dictamen 095-0005-2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Acciones de mejora
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : M. en C. Rodolfo Reynoso López; Jefe del Departamento de Apoyo a la Investigación Científica.
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica porque no se ha presentado el caso.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-02 11:55:50
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Apoyo a la Investigación Cientifica

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 31 de mayo de 2018 15:20, horas
NORMA ANGÉLICA HERNÁNDEZ MONTES DE OCA ANALISTA B


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