Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2011
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2011
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2011
Periodo auditado : ENERO A DICIEMBRE 2011
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORÍA EXTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : N/A
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Despacho Badillo Armenta y Asociados, S.C.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : VIA CORREO ELECTRONICO
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : N/A
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Revisión de Estados Financieros del Organismo.
Rubros sujetos a revisión : Estados Financieros de Enero a Diciembre 2011
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 Bis, fracción XIII de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 24 de la Ley para la
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México; 14 fracción V
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en Gaceta del
Gobierno en fecha 12 de febrero de 2008; y Tercero, Sexto fracción II y Octavo
fracción III del Acuerdo por el que se modifica el similar con el que se establece el
Comité para la Selección y Designación de Auditores Externos en Organismos
Auxiliares de la Administración Pública del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno el 17 de octubre de 2008; los auditores seleccionados del padrón de
auditores externos en Organismos Auxiliares

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Se presenta razonablemente en todos los aspectos importantes
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: DICTAMEN2011.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N/A
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN GENERAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : N/A
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : N/A
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : N/A
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-07-27 10:48:38
Fecha de validación : 2017-08-08 08:01:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
viernes 02 de febrero de 2018 17:19, horas
MARÍA DEL CARMEN JUAREZ BEJARANO 27-B


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