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Informe de resultados de auditorías
Fracción XVIII
2015
Mostrando 1 al 5 de 5 registros

001
Periodo auditado: Enero - Marzo
Rubro auditado: Auditoría Interna
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 516 (Total de auditorias)
órgano que realizó la auditoría: Dirección de Auditoría
Nombre del auditor: L.A.E. Adriana Janet Peña Álvarez, P.C.P. Ciro Aarón Ortega Palma, L.A. Ezequiel Mendoza Garduño, L.A.I. Irma Piñón Palomares, L.C. Iván Donaldo Venegas Esquivel, P.L.C. José Luis Ayala Ramírez, P.L.E. Jorge Manuel de los Santos García, P.C.P. Juan Arturo Regalado Álvarez, C.P. Leonardo Flores Moreno, M. en A. María del Carmen Arzaluz Sánchez, C.P. María Guadalupe Vilchis Tenorio, P.L.C. Roque Carlos Macedo Arredondo, C.P. Irma Patricia Velázquez Contreras, Martín Corona Ramírez.
Fecha de auditoría: 31/03/2015

Rubros a auditar :

Comprobar que los procedimientos administrativos efectuados por los diversos órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, se hayan realizado conforma a la normatividad vigente aplicable y de acuerdo a las disposiciones administrativas que para tal efecto estableció el Consejo de la Judicatura del Estado de México.

Descripción de observaciones :

Se determinaron observaciones de control interno administrativo y se realizaron sugerencias tendientes a la mejora administrativa
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 367.13 KB
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE AUDITORIA
Fecha Actualización: 07/08/2015

002
Periodo auditado: Abril - Junio
Rubro auditado: Auditoría Interna
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 518 (Total de auditorias)
órgano que realizó la auditoría: Dirección de Auditoría
Nombre del auditor: L.A.E. Adriana Janet Peña Álvarez, P.C.P. Ciro Aarón Ortega Palma, L.A. Ezequiel Mendoza Garduño, L.A.I. Irma Piñón Palomares, L.C. Iván Donaldo Venegas Esquivel, P.L.C. José Luis Ayala Ramírez, P.L.E. Jorge Manuel de los Santos García, P.C.P. Juan Arturo Regalado Álvarez, C.P. Leonardo Flores Moreno, M. en A. María del Carmen Arzaluz Sánchez, C.P. María Guadalupe Vilchis Tenorio, P.L.C. Roque Carlos Macedo Arredondo, C.P. Irma Patricia Velázquez Contreras.
Fecha de auditoría: 30/06/2015

Rubros a auditar :

Comprobar que los procedimientos administrativos efectuados por los diversos órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, se hayan realizado conforma a la normatividad vigente aplicable y de acuerdo a las disposiciones administrativas que para tal efecto estableció el Consejo de la Judicatura del Estado de México.

Descripción de observaciones :

Se determinaron observaciones de control interno administrativo y se realizaron sugerencias tendientes a la mejora administrativa.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE AUDITORIA
Fecha Actualización: 10/08/2015

003
Periodo auditado: Julio - Septiembre
Rubro auditado: Auditoría Interna
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 356 (Total de auditorías)
órgano que realizó la auditoría: Dirección de Auditoría
Nombre del auditor: L.A.E. Adriana Janet Peña Álvarez, P.C.P. Ciro Aarón Ortega Palma, L.A. Ezequiel Mendoza Garduño, L.A.I. Irma Piñón Palomares, L.C. Iván Donaldo Venegas Esquivel, P.L.C. José Luis Ayala Ramírez, P.L.E. Jorge Manuel de los Santos García, P.C.P. Juan Arturo Regalado Álvarez, C.P. Leonardo Flores Moreno, C.P. María Guadalupe Vilchis Tenorio, P.L.C. Roque Carlos Macedo Arredondo, C.P. Irma Patricia Velázquez Contreras, L.A. Suleima Garduño Lara, Arq. Filemón Chávez Osorio.
Fecha de auditoría: 30/09/2015

Rubros a auditar :

Comprobar que los procedimientos administrativos efectuados por los diversos órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, se hayan realizado conforma a la normatividad vigente aplicable y de acuerdo a las disposiciones administrativas que para tal efecto estableció el Consejo de la Judicatura del Estado de México.

Descripción de observaciones :

Se determinaron observaciones de control interno administrativo y se realizaron sugerencias tendientes a la mejora administrativa.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE AUDITORIA
Fecha Actualización: 04/11/2015

004
Periodo auditado: Octubre - Diciembre
Rubro auditado: Auditoría Interna
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 417 (Total de auditorias)
órgano que realizó la auditoría: Dirección de Auditoría
Nombre del auditor: L.A.E. Adriana Janet Peña Álvarez, P.C.P. Ciro Aarón Ortega Palma, L.A. Ezequiel Mendoza Garduño, L.A.I. Irma Piñón Palomares, L.C. Iván Donaldo Venegas Esquivel, P.L.C. José Luis Ayala Ramírez, P.L.E. Jorge Manuel de los Santos García, P.C.P. Juan Arturo Regalado Álvarez, C.P. Leonardo Flores Moreno, C.P. María Guadalupe Vilchis Tenorio, P.L.C. Roque Carlos Macedo Arredondo, C.P. Irma Patricia Velázquez Contreras, L.A. Suleima Garduño Lara, C.P. Ana María Peñaflores Rodríguez, M. en D. Ruth Raquel Romero Ramírez.
Fecha de auditoría: 31/12/2015

Rubros a auditar :

Comprobar que los procedimientos administrativos efectuados por los diversos órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, se hayan realizado conforma a la normatividad vigente aplicable y de acuerdo a las disposiciones administrativas que para tal efecto estableció el Consejo de la Judicatura del Estado de México.

Descripción de observaciones :

Se determinaron observaciones de control interno administrativo y se realizaron sugerencias tendientes a la mejora administrativa.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE AUDITORIA
Fecha Actualización: 27/01/2016

005
Periodo auditado: ENERO A DICIEMBRE 2015
Rubro auditado: FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: UNICA
órgano que realizó la auditoría: SEGURA Y SÁNCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.
Nombre del auditor: C.P.C. EDUARDO SEGURA SÁNCHEZ
Fecha de auditoría: 31/12/2015

Rubros a auditar :

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 678.53 KB

Archivo de acreditación:

PDF 678.53 KB
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE FONDO AUXILIAR
Fecha Actualización: 04/08/2016

Mostrando 1 al 5 de 5 registros
Informe de resultados de auditorías del 2015
Fracción XVII
Ultima actualización
jueves 04 de agosto de 2016 15:03, horas
KARLA VERONICA VILLEGAS HODGERS DIRECTOR DE ÁREA
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