ࡱ;   A83ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333\proot Ba==h\:#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);("$"#,##0)"$"#,##0_);[Red]("$"#,##0) "$"#,##0.00_);("$"#,##0.00)% "$"#,##0.00_);[Red]("$"#,##0.00),*'_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* "-"_);_(@_)5)0_("$"* #,##0_);_("$"* (#,##0);_("$"* "-"_);_(@_)=,8_("$"* #,##0.00_);_("$"* (#,##0.00);_("$"* "-"??_);_(@_)4+/_(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_)                + ) , *    9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 *  ` =Datos" :2aEjercicio en el que inici la auditora o revisin (2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009)vPeriodo trimestral en el que se dio inicio a la auditora (Enero-Marzo,Abril-Junio,Julio-Septiembre,Octubre-Diciembre)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditado*Rubro:Auditora interna /Auditora externaTipo de auditora5Nmero de auditora o nomenclatura que la identifique*rgano que realiz la revisin o auditoraeNomenclatura, nmero o folio del oficio o documento de notificacin del inicio de trabajo de revisinaNomenclatura, nmero o folio del oficio o documento de solicitud de informacin que ser revisada-Objetivo(s) de la realizacin de la auditoraRubros sujetos a revisinCFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditora)HNmero de oficio o documento de notificacin de resultados(hipervinculo)Por rubro sujeto a revisin especificar el nmero total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derivegArchivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisin*Informes finales, de revisin y/o dictamen8Tipo de accin que haya promovido el rgano fiscalizadoreServidor(a) pblico(a) y/o rea del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados7El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadasEn su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el rgano fiscalizadorUEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el rgano fiscalizadoraArchivo del Programa Anual de Auditoras para la Fiscalizacin Superior de la Cuenta Pblica generado y publicado por la ASF /Hipervnculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalizacin correspondiente /Hipervnculo al Programa Anual de Auditoras derivado del Sistema Nacional de Fiscalizacin, cuando ste lo realiceFecha de actualizacinFecha de validacin:rea o unidad administrativa responsable de la informacin`Aclaracin relativa a la informacin publicada y/o explicacin por la falta de informacin: Nota2015 Enero-MarzoEnero a diciembre 2015Estados Financieros Financieras'Dictamen a los Estados Financieros 20151Auditor Externo, Licona Salgado y Asociados S.C.136/2016dVerificar el grado de atencin que el Organismo ha otorgado a las sugerencias del ejercicio anteriorEstados Financieros.VNormas Internacionales de Informacin Financiera, Manual de Contabilidad GubernamentalAhttp://www.ipomex.org.mx/ipo/archivos/downloadAttach/1053134.web Se anexa modelo de minuta de trabajo, carta de sugerencias relacionadas con la estructura del rgano de Control Interno, as como el informe de salvedades al Ejercicio 2015.@http://www.ipomex.org.mx/ipo/archivos/downloadAttach/659074.web 2Seguimiento a cada una de las sugerencias determinMara Salvadora Fierro Bernal84;http://www.ipomex.org.mx/ipo/archivos/downloadAttach/0.web 2017-07-19 14:27:272017-07-28 10:37:02Departamento de Contabilidad: + V    U  dMbP?_*+%"d,,??cjU} 2@@           ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 1 1 1 1 1 1 1! 1"  1"  1#  1$  1%  1& 1' 1( 1) 1* 1+ 1, 1) 1- 1. 1/ 10 11 1)z>@ Root EntryWorkbook