Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Viáticos
Fracción IX a
área: Dirección de Administración y Finanzas
Mostrando 1 al 3 de 3 registros

Registro: 001

Ejercicio : 2015
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado : SERVIDOR PUBLICO DE CONFIANZA
Clave o nivel del puesto : OAR3/F
Denominación del puesto : DIRECTOR
Denominación del cargo : OAR3/F
Unidad administrativa de adscripción : Dirección de Administración y Finanzas
Servidor público : Carlos Alberto Perez Gutierrez
Denominación del encargo o comisión : Asistencia a la reunion regional pacifico norte
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : México
Estado Origen : México
Ciudad Origen : Toluca
País Destino : México
Estado Destino : Baja California Sur
Ciudad Destino : La Paz
Motivo del encargo o comisión : Reunion
Salida : 25/02/2015
Regreso : 28/02/2015
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Viatícos nacionales
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 3076.87
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 3076.87
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 05/03/2015
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): 0
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): 0
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : https://finanzas.edomex.gob.mx/sites/finanzas.edomex.gob.mx/files/files/Servidores%20Publicos/MANUAL/Procedimientos/233.pdf
Fecha de validación : 2019-06-18 11:59:09
Fecha de actualización : 2019-05-29 10:12:24
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Tesorería

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio : 2015
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado : SERVIDOR PUBLICO DE CONFIANZA
Clave o nivel del puesto : OAR3/F
Denominación del puesto : DIRECTOR
Denominación del cargo : OAR3/F
Unidad administrativa de adscripción : Dirección de Administración y Finanzas
Servidor público : RAFAEL EDUARDO ROBLES SANCHEZ
Denominación del encargo o comisión : Asistencia a Reunion con el director General del del ICATECH
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : México
Estado Origen : México
Ciudad Origen : Toluca
País Destino : México
Estado Destino : Chiapas
Ciudad Destino : Tuxtla Gutierrez
Motivo del encargo o comisión : Reunion
Salida : 16/10/2015
Regreso : 18/10/2015
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Viatícos nacionales
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 2759.09
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 2759.09
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 23/10/2015
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): 0
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): 0
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : https://finanzas.edomex.gob.mx/sites/finanzas.edomex.gob.mx/files/files/Servidores%20Publicos/MANUAL/Procedimientos/233.pdf
Fecha de validación : 2019-06-18 11:59:09
Fecha de actualización : 2019-05-29 10:49:09
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Tesorería

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio : 2015
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado : SERVIDOR PUBLICO DE CONFIANZA
Clave o nivel del puesto : OAR3/F
Denominación del puesto : DIRECTOR
Denominación del cargo : OAR3/F
Unidad administrativa de adscripción : Dirección de Administración y Finanzas
Servidor público : RAFAEL EDUARDO ROBLES SANCHEZ
Denominación del encargo o comisión : Asistencia a Reunion Nacional de ICATS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : México
Estado Origen : México
Ciudad Origen : Toluca
País Destino : México
Estado Destino : Guanajuato
Ciudad Destino : Leon
Motivo del encargo o comisión : Reunion
Salida : 24/11/2015
Regreso : 27/11/2015
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Viatícos nacionales
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 22432
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 22432
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 03/12/2015
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): 0
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): 0
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : https://finanzas.edomex.gob.mx/sites/finanzas.edomex.gob.mx/files/files/Servidores%20Publicos/MANUAL/Procedimientos/233.pdf
Fecha de validación : 2019-06-18 11:59:09
Fecha de actualización : 2019-05-29 10:49:54
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Tesorería

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Mostrando 1 al 3 de 3 registros


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
Para un óptimo funcionamiento se recomienda una resolución de 1024 x 768, Internet Explorer 6 y Flash Player 8 o superiores.